根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局等4部门《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》文件要求,为加强医院内部控制建设,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效 、监督到位的内部控制体系,锡林郭勒盟蒙医医院邀请大华会计事务所(内蒙古分所)注册会计师、高级会计师开展了内部控制专题集中培训工作。院党政领导班子成员、中层干部及相关职能科室工作人员100余人参加培训。总会计师主持会议。
培训会上,老师以《公立医院内部控制体系讲解》为主题,从开展内部控制的意义到背景与政策解读、内部控制建设程序等内容进行详细解读,并对业务层面12项基本任务进行了分析指导。
培训结束后,总会计师发表了总结讲话。指出,此次培训不仅加深了大家对内部控制工作重要性的认识,更提高了各部门的风险防范意识,相信大家都深受启发、受益匪浅,各部门要切实担负起内部控制主体责任,全面梳理制度流程,规范管理行为,堵塞管理漏洞,提高管理效率,全面提升医院内部控制管理水平,为医院的高质量发展注入强劲动力。
此次培训极具针对性和实操性,为蒙医医院进一步健全完善内部控制管理提供了清晰的工作思路,推动促进医院治理体系和治理能力进一步提升。在今后的工作中,锡林郭勒盟蒙医医院将持续强化财经纪律刚性的约束,合理保证公立医院经济活动及相关业务活动合法合规,资产安全和使用有效,财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高资源配置和使用有效。