市医保局高度重视市审计局反馈的审计意见,强化组织领导,压实整改责任,制定切实措施,扎实推进审计整改工作。
一是强化组织领导。为加强对审计组反馈意见整改工作的领导,确保整改工作扎实有序推进,取得实效,成立由主要领导为组长,分管领导为副组长,局机关各科室、局属各单位负责人为成员的审计问题整改工作领导小组,对发现的问题进行总体部署,统筹完成各项整改工作。
二是压实整改责任。对每项审计整改任务逐项明确牵头领导、责任部门、整改时限、问题原因、整改措施等内容,要求各有关科室、单位负责人认真分析问题原因、制定整改方案、细化整改措施。同时组织专人对整改工作进行全程跟踪和监督,坚决彻底抓好问题整改。
三是制定切实措施。结合审计建议,对审计发现的医保基金监管行政处罚力度不到位、医保基金监督档案管理不规范、公用经费挤占专项经费等问题,通过组织相关业务人员开展培训、加大违法违规行为查处力度、完善出台内部管理制度等方式,扎实推进审计问题整改,有效推动医保基金使用的规范化和科学化。